滨城区联社依靠发挥审计职能,推动合规管理水平不断提高,保障了各项业务的健康协调持续发展。 开展常规稽核推动合规管理。充分发挥常规审计职能,大胆创新思路,根据每个信用社的具体情况,合理确定审计重点,做实现了常规审计与专项审计的有机结合。 依靠突击检查推动合规管理。滨城联社利用经营决策、1104系统及风险排查、日常考核等数据变化情况对辖内各信用社的业务发展状况进行综合分析,及时开展突击检查,确保各项业务依法合规、扎实有效开展。 利用专项审计推动合规管理。滨城联社针对实际情况,开展深入细致的专项审计,在每一次专项审计前,进行认真分析,确定审计重点,进行重点检查,切实增强审计的针对性和时效性。 做好跟踪审计推动合规管理。滨城联社坚持每一次审计后,将所发现的问题及整改时间逐一梳理,记入电子台账,并组织人员对有关问题进行后续审计、跟踪审计,确保了合规管理有效实施。 (李曙光 李清萍 黎汝冰)
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