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审计部门查处铺张浪费、支出不实、假发票报销等问题
重点审计市级部门“三公经费”
  • 2013年04月22日  来源:齐鲁晚报
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  本报4月21日讯(记者 张汝树 通讯员 张强) 21日,从市审计局了解到,在今年的市级部门预算执行审计中,“会议费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、培训费”五项经费支出情况将列入审计重点,力求全面摸清部门单位“五项费用”总体情况,揭露和查处铺张浪费、支出不实、假发票报销等问题。
  据市审计局工作人员介绍,此次审计调查将重点突出四部分内容,包括重点审查部门单位是否建立健全了“五项费用”的内控管理制度,“五项费用”支出是否严格遵守财经法规及内控管理制度;重点审查“五项费用”的真实性和合规性,审查是否存在将公务接待费以“会议费”、“培训费”等面目出现,是否存在假发票报销以及虚报冒领、套取现金、贪污私分等问题;重点审查“五项费用”预算管理情况,审查“五项费用”年初预算是否具体化、明细化、定量化,年初预算标准是否科学、合理,“五项费用”支出是否严格按照批复的预算执行,是否存在超预算、无预算支出、各项目之间相互调剂等问题;重点对“五项费用”支出情况进行分析。
  据了解,目前,该局正在对13个部门的‘五项费用’进行专项审计调查,其他部门的审计工作也将陆续展开。“通过调查,我们力求全面摸清部门单位‘五项费用’总体情况,揭露和查处铺张浪费、支出不实、假发票报销、内控管理缺失等问题,促进部门单位勤俭节约,降低行政成本,将宝贵财政资金用在刀刃上。”市审计局工作人员介绍说。
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