审计部门深化经费监督
可疑支出沿资金走向一查到底
2014年05月14日  来源:齐鲁晚报
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     本报5月13日讯(记者 王明婧 通讯员 任俊玲 王彩虹) 今年来,德州市审计局深化经费审计监督,深化国地税系统经费管理,注重乡镇财务收支审计,细化对市级预算单位的监督,对可疑支出沿资金走向一查到底。
  审计部门将国地税系统经费审计作为审查重点,加强预决算管理,盘活存量资金,规范薄弱环节,加强代开发票经济业务真实性审核,判断是否将大宗的走访支出、公务接待费支出代开为工程建设、维修类的项目,有无将无实际业务发生而虚开发票套取资金,形成小金库行为。
  针对乡镇超出现金结算限额以及白条抵库等问题,审计部门对现金进行突击盘点,并分析库存现金长期超出限额的原因,建议乡镇重视现金管理中存在的隐患问题。对银行账户多头开设的情况也加强核算,通过协查财政所人员、司机等的个人账户,判断有无公款私存等问题。对账面列支的会议费、印刷费以及其他不合规票据支付的购置费、维修费进行实地延伸,核实票据的合规性,避免虚假发票列支。审查施工合同协议、资质、工程决算结算等资料的真实性,查看实际工程真实进展情况,并与工商、地税等数据进行比对,查找无资本、无场所、无资质、无业务、无账目的假企业。注重三公经费审计,通过抽查重点接待机构,确定接待费用的真实去向和用途,查处弄虚作假骗取资金和退回接待费用中饱私囊等违规问题。
  细化对市级预算单位监督,对预算单位车辆、房产等固定资产进行盘点清查,核对账实是否相符。关注收入的合规性,将财政拨款和上级补助与预算单位收入情况进行核对,分清收入来源、渠道。关注支出的真实性,对可疑支出沿着资金走向一查到底,财政审计中,对给政府提供服务的单位进行延伸,审查资金拨付是否及时到位。

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